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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-03 09:47

你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !

西米鳳 追問

2019-12-03 10:23

那我的帳務(wù)處理是正確的嗎?還有我每個(gè)月攤銷費(fèi)用時(shí)用一張自己做的臺(tái)帳表做為附件做帳可以嗎?

玲老師 解答

2019-12-03 10:26

你的分錄處理是對(duì)的,福建自己做一個(gè)分?jǐn)偙怼?/p>

玲老師 解答

2019-12-03 10:26

你的分錄處理是對(duì)的,附件自己做一個(gè)分?jǐn)偙怼?/p>

西米鳳 追問

2019-12-03 10:27

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-03 10:32

不客氣的,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)。

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這個(gè)的話,要通過應(yīng)付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27
企業(yè)計(jì)提福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄為: (1)發(fā)生福利費(fèi)支出時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金等 (2)月末,分配時(shí) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) (3)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2018-11-05 08:19:52
對(duì),一般福利的話都需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下。
2022-09-24 16:01:40
你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
2019-12-03 09:47:06
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