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細心的音響
于2019-12-03 11:09 發(fā)布 ??1074次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-12-03 11:10
你好,具體是進項稅額是否大于等于銷項稅額?
細心的音響 追問
2019-12-03 11:11
進項大于銷項
2019-12-03 11:14
老師,我開具的是普通發(fā)票
彩麗老師 解答
2019-12-03 11:24
進項稅額是否大于等于銷項稅額是不用交增值稅的
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老師你好,這個月我開具了50萬的普票,認證了55萬的進項專票,還繳納稅款么
答: 你好,具體是進項稅額是否大于等于銷項稅額?
繳納印花稅是按照認證的進項發(fā)票和銷項發(fā)票之和繳納嗎
答: 你好 按你們購銷合同金額合計來報的。 如果有未開票的部分也要加進去的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
交增值稅時,進項還沒認證怎么繳納?得在兩月后才能繳納
答: 你好,沒有進項就要按照銷項稅額全額交增值稅
納稅申報步驟,1抄稅2進賬認證3納稅申報4繳納稅款嗎
討論
老師,企業(yè)可以申請延期繳納稅款,如果當月沒有認證夠進項,已經(jīng)申報但是沒有繳納稅款,可以到次月認證然后抵扣掉稅款么?
進項稅認證月份選錯了,10月沒有認證,認證11月了。公司進項多,稅官要求適當繳稅,使得這次認證拖到11月,月底銷項也多。如果這個月銷項稅費繳納了,實際公司有票可以抵扣,只想每個月繳納一點?,F(xiàn)在是不是只能先繳納這個月,銷項發(fā)票紅沖后就把11月要繳納的銷項稅額留底下來,12月進項認證后等12月再重新開票處理?這樣處理先交稅后退稅,再認證后開票。錢沒有繳納當時要留在稅務(wù)局抵扣?
月底進項發(fā)票已經(jīng)認證了(之前已經(jīng)計算好需要繳納的增值稅稅款),現(xiàn)在需要多繳納點稅,怎么處理?
一般納稅人繳納稅款 應(yīng)納稅額=銷項-進項 2350089.26—523082.89=1827006.37怎么算應(yīng)繳納稅款
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
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2019-12-03 11:11
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2019-12-03 11:14
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2019-12-03 11:24