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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 11:31

你好,發(fā)票認(rèn)證,借管理費(fèi)用――差旅費(fèi)負(fù)數(shù)金額  借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)

Lili 追問

2019-12-03 11:43

比如金額1020.00,借管理費(fèi)用-962.26 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額57.74,貸銀行存款1020.00,進(jìn)項(xiàng)稅是正數(shù),發(fā)票還沒有認(rèn)證,本月沒有銷售,還需要認(rèn)證嗎?只有進(jìn)項(xiàng)?

徐阿富老師 解答

2019-12-03 11:49

你好,這個(gè)月認(rèn)證掉,就做我上面的分錄,不涉及銀行存款科目了,不用搞那么復(fù)雜

Lili 追問

2019-12-03 11:51

老師能寫下嗎?如果本月不認(rèn)證呢

徐阿富老師 解答

2019-12-03 12:19

你好,不認(rèn)證借管理費(fèi)用  借應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

Lili 追問

2019-12-03 13:59

全放在借方嗎?我是確認(rèn)好還是不確認(rèn)好?

徐阿富老師 解答

2019-12-03 14:22

你好,一個(gè)借方負(fù)數(shù),一個(gè)借方,認(rèn)證與否都可以

Lili 追問

2019-12-03 14:57

比如1020:借管理費(fèi)用-962.26 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額57.74

徐阿富老師 解答

2019-12-03 15:01

你好,不是,就是稅額部分做,不是全額做,

Lili 追問

2019-12-03 15:17

借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額57.74,這樣就行了嗎?要不麻煩你幫列舉一下,不好意思出到這行。

徐阿富老師 解答

2019-12-03 15:27

借應(yīng)交稅費(fèi)  57.74    借管理費(fèi)用負(fù)57.74

Lili 追問

2019-12-03 15:52

憑證附件沒有0?還用附一張調(diào)賬說明嗎,還有寫上幾號(hào)幾憑證嗎?

徐阿富老師 解答

2019-12-03 15:56

你好,可以寫個(gè)說明

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相關(guān)問題討論
單子可以截圖給我看下么,車票和發(fā)票,是一般納稅人么?
2019-06-11 16:01:28
您好 報(bào)銷差旅費(fèi),開出的報(bào)銷單有增值稅發(fā)票,寫分錄時(shí)用寫應(yīng)交稅費(fèi)
2020-12-07 10:54:57
你好,發(fā)票認(rèn)證,借管理費(fèi)用――差旅費(fèi)負(fù)數(shù)金額 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-12-03 11:31:33
你好,同學(xué)。差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)的抵扣,需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來確認(rèn),企業(yè)如果是一般納稅人收到的是住宿,車費(fèi)等專票,是可以抵扣的,如果是餐飲類的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2021-04-12 15:14:20
不可以抵扣增值稅。
2017-05-19 12:28:30
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