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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-12-03 15:28

你好!是你們掛靠別人還是別人掛靠你們公司

金暖陽 追問

2019-12-03 15:50

掛靠方用我公司的資質(zhì)給甲方開票給50元,甲方回款50元到我們公司賬戶,我公司扣除管理費6.扣除開票稅額3、扣除手續(xù)費1、剩下40付給掛靠方小李。公司規(guī)定小李需提供50?92%=46的成本票,小李去稅務(wù)局代開了46的成本票,普通發(fā)票。這個整體的分錄怎么做,內(nèi)賬和外賬分別怎么做

宋生老師 解答

2019-12-03 15:56

您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借銀行存款50 貸應(yīng)收賬款50
借主營業(yè)務(wù)成本46 貸應(yīng)付賬款46
內(nèi)賬是街主營業(yè)務(wù)成本40 貸應(yīng)付賬款40萬

金暖陽 追問

2019-12-03 16:06

內(nèi)賬我的管理費手續(xù)費稅額怎么體現(xiàn)

宋生老師 解答

2019-12-03 16:09

你好!內(nèi)賬不需要單獨做稅額,只看實際繳納的稅額入賬就好了。

金暖陽 追問

2019-12-03 16:23

這個稅額是我扣掛靠方的,完了還得退呢,不體現(xiàn)怎么能行呢

宋生老師 解答

2019-12-03 16:27

你好!這個稅額不是最終你要交給稅務(wù)局的嗎?如果還要退給掛靠方,建議你借主營業(yè)務(wù)成本-稅額 貸應(yīng)付賬款-XX公司
實際支付的時候,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款等

金暖陽 追問

2019-12-03 16:40

他還要提供成本發(fā)票提供專票的話,是要退的,這個工程本來就不是我公司的,內(nèi)賬的話,我開票的會計分錄怎么做,

宋生老師 解答

2019-12-03 16:42

您好!如果開的發(fā)票的金額跟你結(jié)算的金額一致的話,你可以按開票金額來確認(rèn)收入

金暖陽 追問

2019-12-03 16:54

內(nèi)賬主營業(yè)務(wù)成本40,但是我回來46的成本票,差額不管了,您好好看一下我寫的題目,好好幫我理一下。問題是這個項目也不是我公司的項目,不應(yīng)該是以其他應(yīng)付款來走賬么,我就收入管理費的收入,我們是施工企業(yè)

宋生老師 解答

2019-12-03 16:59

您好!是的。所以上面,我第二個回答的是,你內(nèi)賬按40做成本,外賬按46做成本。
然后差額就是你們的收入了。實際上你們是50萬的工程,然后內(nèi)賬上面,管理費用,稅金這些都是可以計入成本的。我這上面說的是應(yīng)付賬款,也就是你說的其他應(yīng)付款,都可以的。

金暖陽 追問

2019-12-03 17:04

嗯嗯,那內(nèi)賬我收到票不是借工程施工46貸其他應(yīng)付款40不平哎

宋生老師 解答

2019-12-03 17:06

你好!不是的。你內(nèi)賬不需要做這個票的分錄。不需要管這個46萬

金暖陽 追問

2019-12-03 17:25

內(nèi)賬是不所有的票的金額都不管么,還是什么意思,怎么理解

金暖陽 追問

2019-12-03 17:27

公司給個人轉(zhuǎn)賬,個人提供成本票,也是借工程施工貸應(yīng)付賬款么,給個人我付款可以用預(yù)付賬款科目么

宋生老師 解答

2019-12-03 17:29

你好!是可以不用管,只按實際,如果實際跟發(fā)票是一致的,就都一致了。如果不一致,就按實際的來。
可以的,可以預(yù)付賬款了。

金暖陽 追問

2019-12-03 20:58

按照您給我說的分錄的話,就是掛靠單位的工程,我也是要確認(rèn)收入確認(rèn)成本的對么

金暖陽 追問

2019-12-03 23:28

開票時我是
借其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費么

宋生老師 解答

2019-12-04 08:21

您好!是的,掛靠單位的工程,因為掛靠你們,所以外賬上實際就是你們的。是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
當(dāng)然,內(nèi)賬上,你可以按你說的,計入其他應(yīng)付款。

金暖陽 追問

2019-12-04 10:13

那就是開票時
借其他應(yīng)付款,
貸主營業(yè)務(wù)收入,
貸應(yīng)交稅費
這筆分錄就是對的是么,這比分錄的意思是不是就是不確認(rèn)為我的收入

宋生老師 解答

2019-12-04 10:22

你好!確認(rèn)了。你貸方計入主營業(yè)務(wù)收入,就是確認(rèn)了你的收入。

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上個月本來應(yīng)當(dāng)支付其他應(yīng)付款我給沖銷了,這個是什么意思?
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您好,這個貸方應(yīng)該計入其他應(yīng)付款。
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你好,這個專利注冊費之前在付款時已通過其他應(yīng)付款核算,所以現(xiàn)在是貸其他應(yīng)付款;如果是取得的當(dāng)時付款 分錄 借,無形資產(chǎn) 貸,銀行存款
2020-05-31 14:25:12
你好,同學(xué)。 就是風(fēng)險金內(nèi)部調(diào)配。就是把風(fēng)險金從A調(diào)b
2020-05-05 09:19:06
你好 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目
2019-02-22 10:12:44
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