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請問有個工程90000元,支付40000元,發(fā)票來了90000元,分錄是借費用90000貸銀行存款和其他應付款嗎
代收的運費收取是做借:銀行存款 貸:其他應付款。但是支付這邊費用是月結的,后續(xù)我們收到的月結發(fā)票,這筆代收的其他應付款需要怎么沖賬呢
我上月計提的費用,次月收到發(fā)票和支付。這樣寫憑證對不對。有沒有必要沖了之后,再先借,費用,貸,其他應付款。然后再寫借,其他應付款,貸,銀行存款。

