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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-05 09:56

收到進項稅發(fā)票,在勾選平臺認證抵扣,抵扣之后填在增值稅附表二的35欄,就是申報抵扣了

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 09:59

請問在勾選平臺認證是不是增值稅發(fā)票綜合服務平臺里面勾選就可以呢?

辜老師 解答

2019-12-05 09:59

是的,就是這里勾選

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 10:02

請問勾選之后是否就選擇抵扣勾選統計_然后申請統計呢?請問最后如何確認簽名呢?

辜老師 解答

2019-12-05 10:02

統計之后,就可以確認簽名了

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 10:06

老師,請問飛機票的進項稅額需要在這個平臺認證勾選嗎?

辜老師 解答

2019-12-05 10:14

這個不用認證的,是計算抵扣的

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 10:24

謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-05 10:25

好的,客氣,幫到你就好

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:13

老師,請問增值稅申報時,飛機票直接抵扣的進項稅額填寫在哪里呢?

辜老師 解答

2019-12-05 11:13

填在增值稅附表二的8b欄和10欄

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:17

8b欄和10欄都需要填寫嗎?

辜老師 解答

2019-12-05 11:20

是的,都需要填列的

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:37

老師,你好!我們公司是一般納稅人的物業(yè)公司,其中勞務派遣費按5%征收率差額征收。請問在增值稅申報表1中9B列我應該如何填寫呢?我填寫了,他提示我4列除以3列不等于適用征收率

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 11:37

那個銷售額我是不是應該自己更改成差額部分呢?

辜老師 解答

2019-12-05 12:04

不好意思,差額征收的,我也沒有申報過

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 12:26

謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-05 13:40

好的,客氣,幫到你就好

學堂用戶_ph341092 追問

2019-12-05 13:52

老師,你好!我們公司是一般納稅人,適用進項稅額加計抵扣政策,我填寫了附表4,但是主表的應納稅額還是銷項-進項,并沒有減去加計抵減的進項稅,請你幫我看一下我是哪里出現錯誤了呢?

辜老師 解答

2019-12-05 14:36

看一下你填的表格

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相關問題討論
是的,稅務說的非常正確,您公司是要申報為未開票收入,確認銷項稅額,才能抵扣進項稅額的。
2019-01-07 15:37:16
按照規(guī)定,既然已經認證,即應申報抵扣,若抵扣不完,則可結轉下期。如果不申報抵扣,當期雖可繳納稅款,但未抵部分將失去抵扣權利。
2018-03-30 09:03:11
自產自銷的農產品是免稅的。所以不需要取得進項。你向農戶收購的農產品可以按著收購價乘以9%來計算進項。
2019-11-26 17:03:05
你好 可以的 意思你是銷售出去 現在要抵扣 可以的。 但是你銷售出去沒成本發(fā)票 匯算要調的
2020-05-08 10:14:45
你好,這個是什么發(fā)票的。
2021-12-01 08:39:39
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