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送心意

王超老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-05 11:16

對方開的是 不動(dòng)產(chǎn) 資產(chǎn)回購款的發(fā)票
請問老師,具體賬務(wù)要怎樣處理呢?
謝謝!

收藏好心情 追問

2019-12-05 11:49

老師,這個(gè)已經(jīng)跨年了
回購是2018年,今年怎樣入賬

收藏好心情 追問

2019-12-05 12:58

老師好!去年記的是管理費(fèi)用

王超老師 解答

2019-12-05 11:08

你好同學(xué),請問你們拿到對應(yīng)的固定資產(chǎn)的發(fā)票了嗎?如果拿到,可以作為差錯(cuò)更正進(jìn)行調(diào)整的

王超老師 解答

2019-12-05 11:44

你好同學(xué),資產(chǎn)回購款的發(fā)票
借:庫存商品 /固定資產(chǎn)

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 

貸:銀行存款

王超老師 解答

2019-12-05 12:28

你好同學(xué),如果是跨年的,說明你當(dāng)時(shí)計(jì)入到了應(yīng)付賬款里面,今年就是
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

王超老師 解答

2019-12-05 13:35

你好同學(xué),那么就是
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款
同時(shí)
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)該記錄制造費(fèi)用。
2019-05-04 23:08:58
你好,一般是做固定資產(chǎn)的
2019-06-23 09:56:08
你好!為了方便管理個(gè)人建議先計(jì)入固定資產(chǎn)次月一次性折舊計(jì)入費(fèi)用
2018-08-07 09:15:05
第一個(gè) 第二個(gè)折舊不對借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
2020-04-27 00:39:06
一、采購時(shí) 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 如果是一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。如果是小規(guī)模納稅人,沒有第二筆分錄,不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2、計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
2018-10-29 17:12:04
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