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大耳朵涂涂
于2019-12-05 11:31 發(fā)布 ??2864次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-12-05 11:59
你好如圖,分情況填寫不同的表單即可
大耳朵涂涂 追問
2019-12-05 12:15
老師,我按照你說的做,這個視同內(nèi)銷好像沒有征免稅申報,我做那個征免稅申報時無數(shù)據(jù)
老江老師 解答
2019-12-05 12:19
視同內(nèi)銷,是要按適用稅率,計算繳納增值稅的
2019-12-05 12:35
對的,我開票了,就是這個申報系統(tǒng)不知道咋申報,和免抵退的不一樣,我現(xiàn)在預申報做好了,稅務局反饋文件也倒入系統(tǒng)了無疑點,下一步就是那個征免稅申報的地方卡住了,我在系統(tǒng)里填寫征免稅申報時無數(shù)據(jù)
2019-12-05 12:36
還是說這個視同內(nèi)銷的不需要征免稅申報呢,預申報通過后直接填正式申報呢
2019-12-05 12:37
視同內(nèi)銷,不享受免稅政策
2019-12-05 12:41
嗯嗯,對的,就是要在擎天里申報
我就是不會申報
2019-12-05 12:59
在視同內(nèi)銷表單中錄入 就可以了呀,不要別的操作了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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2019-12-05 12:19
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2019-12-05 12:37
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