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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-12-05 11:51

你是覺得哪里有疑問

初級班主任佳佳老師 追問

2019-12-05 13:57

這個最后就是說固定資產(chǎn)的資本化支出結(jié)束以后,從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的入賬價值。我們都已經(jīng)計算出來了入賬價值是62975000,為什么分錄上面的價值是3725000?

初級班主任佳佳老師 追問

2019-12-05 13:58

這個372.5萬只是更換的發(fā)動機那一部分的價值呀,我是這里有疑問

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 13:59

你這里結(jié)轉(zhuǎn)是按所有在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。 
然后這要結(jié)合 題目,看老師怎么講的,是不是有分步結(jié)轉(zhuǎn)或分類結(jié)轉(zhuǎn)類的

初級班主任佳佳老師 追問

2019-12-05 14:48

最后結(jié)轉(zhuǎn)時,在建工程的所有成本就是固定資產(chǎn)的入賬價值對不對。題中也沒有任何一次的分步結(jié)轉(zhuǎn)。所以我才納悶。之前也反復(fù)聽過好幾遍,就是感覺金額不對。所以想和老師確認一下

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 15:18

如果是這樣的話,金額就可能是錯誤的

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您好,借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2024-03-27 17:54:52
你好,要加,因為你前面雖然計提的是3500,但是那時候你壞賬準備余額其實是4500,但你后面是按3500算的
2020-05-13 19:11:13
你是覺得哪里有疑問
2019-12-05 11:51:53
借:銀行存款 貸:遞延收益 1200 5年,也就是每年分攤240 那么現(xiàn)在3年拆遷,也就是另外720是要退回的 借:遞延收益 720 貸:其他應(yīng)付款
2019-09-01 11:48:30
借:管理費用-殘保金 貸:銀行存款
2020-01-03 11:56:51
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