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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-05 11:49

你好,能把你填寫的增值稅減免稅申報明細表填寫情況發(fā)個圖片過來嗎

炫舞 追問

2019-12-05 11:54

發(fā)了好幾次,圖片總傳不出來。

鄒老師 解答

2019-12-05 11:55

你好,這樣填寫了主表沒有數(shù)據(jù),就需要把280填寫在主表的應納稅額就減征額欄次才是的

炫舞 追問

2019-12-05 11:57

填了又提前這個

鄒老師 解答

2019-12-05 11:57

你好,能提供一下你單位主表的圖片?

炫舞 追問

2019-12-05 11:59

您看下。

炫舞 追問

2019-12-05 12:00

鄒老師 解答

2019-12-05 12:00

你好,我需要一個完整的圖片,包括增值稅應納稅額的數(shù)據(jù)
當月有增值稅應納稅額需要繳納嗎?

炫舞 追問

2019-12-05 12:00

炫舞 追問

2019-12-05 12:01

本月沒有數(shù)據(jù),只有個280的稅控系統(tǒng)維護費。

鄒老師 解答

2019-12-05 12:02

你好,這種情況說明你附表(增值稅減免稅申報明細表)有填寫錯誤,本期實際抵扣是0,期末余額280才是的

炫舞 追問

2019-12-05 12:05

炫舞 追問

2019-12-05 12:05

現(xiàn)在改過來了,主表還是沒有體現(xiàn)這280

鄒老師 解答

2019-12-05 12:07

你好,因為都沒有實際抵扣,主表當然不顯示這280的
等到之后月份有增值稅應納稅額,這280填寫在附表的實際抵扣欄次,才會在主表的應納稅額減征額顯示的

炫舞 追問

2019-12-05 12:08

謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-12-05 12:09

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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