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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-12-06 15:46

你好!主表上面也要再填的。
應(yīng)納稅額減征額里面。

靈希月 追問

2019-12-06 15:50

老師,是填在23欄嗎

靈希月 追問

2019-12-06 15:51

如果我們這個月不交稅,我可以把480轉(zhuǎn)成留抵稅額嗎

宋生老師 解答

2019-12-06 15:53

您好!可以的。你附表四不抵扣就好

靈希月 追問

2019-12-06 15:55

為什么不抵扣啊

宋生老師 解答

2019-12-06 15:58

你好!因為你不交稅又抵扣,就可能要退稅。不如先不抵扣留著。

靈希月 追問

2019-12-06 16:01

那也就是附表四不填寫?在主表上23欄填寫480,下個月不交稅主表這一欄還是填寫480直到交稅抵扣,因為賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎老師,可以這樣理解嗎

宋生老師 解答

2019-12-06 16:03

你好!主表不用填。附表4本期實際抵扣金額不用填
或者你全部不填也可以

靈希月 追問

2019-12-06 16:04

等交稅的時候在填寫是嗎

宋生老師 解答

2019-12-06 16:07

您好!是的。等要抵扣的時候填

靈希月 追問

2019-12-06 16:09

好的,謝謝老師,那我主表期末留抵稅額和我賬上錯480元這個沒事吧?因為我賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

宋生老師 解答

2019-12-06 16:11

您好!你已經(jīng)做了什么分錄了

靈希月 追問

2019-12-06 16:14

借管理費用負數(shù),借應(yīng)交稅費-減免稅款,貸應(yīng)交稅費-減免稅款 借轉(zhuǎn)出未交增值稅

宋生老師 解答

2019-12-06 16:18

你好!你這個有點奇怪,為什么借貸方都有應(yīng)交稅費減免稅額

靈希月 追問

2019-12-06 16:20

月底不是都要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎老師

宋生老師 解答

2019-12-06 16:23

你好!你不是沒有要交的稅嗎?

靈希月 追問

2019-12-06 16:24

是啊,但是公司規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn),所以我全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了

宋生老師 解答

2019-12-06 16:33

您好!也可以的。結(jié)轉(zhuǎn)本身沒有錯,只是沒有注意。

靈希月 追問

2019-12-06 17:25

老師,您說的沒有注意是不是我應(yīng)該在交稅的時候在結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額?

宋生老師 解答

2019-12-06 17:30

你好!不是。我是說沒有規(guī)定必須要結(jié)轉(zhuǎn)??梢越Y(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)

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你好!主表上面也要再填的。 應(yīng)納稅額減征額里面。
2019-12-06 15:46:39
你好,附表4里面2,3,4列都要填,然后主表填23欄
2018-08-14 16:32:47
你好,如果要抵扣,還有減免稅明細表,再填主表23欄
2018-10-19 12:13:05
您好 填附表四 減免稅明細表 主表23欄
2019-10-09 16:41:33
您好,主表23行還需要手動填一下
2020-05-13 15:03:24
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