在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報(bào)增值稅導(dǎo)致未及時(shí)繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整,認(rèn)證相關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按照16%繳納增值稅。在增值稅申報(bào)表中將銷售收入填入征稅項(xiàng)目銷售額。這意味著增值稅申報(bào)表的收入(免稅收入)多了一筆(2018.11月計(jì)入的免稅項(xiàng)目收入369564)。 2019.11月記賬時(shí)沖銷這筆收入,請(qǐng)問如何沖銷增值稅申報(bào)表中這筆收入?才能使增值稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表收入一致。 個(gè)人理解: 1.與本月免稅收入相抵,但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。 2019年12月無免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報(bào)表中的免稅收入嗎? 2.利潤(rùn)表中暫時(shí)不沖銷這筆收入2020年再?zèng)_銷收入,與增值稅申報(bào)表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
fufufu??
于2019-12-08 13:11 發(fā)布 ??1755次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-08 13:30
首先,你這里為什么要沖銷才能一致
你這里本就是你企業(yè)收入,你會(huì)計(jì)報(bào)表里面本就包含這一收入的。
不夠,可以結(jié)轉(zhuǎn)下期再繼續(xù)抵扣
可以更改
相關(guān)問題討論

你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

你好,需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
2021-03-15 10:05:36

按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào))規(guī)定,納稅人2019年4月補(bǔ)開原16%稅率的增值稅專用發(fā)票,在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)按照申報(bào)表調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系,將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時(shí),由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開具發(fā)票收入申報(bào)納稅,本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59

您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35

你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
fufufu?? 追問
2019-12-08 13:32
fufufu?? 追問
2019-12-08 13:33
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 13:35
fufufu?? 追問
2019-12-08 13:42
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 13:44
fufufu?? 追問
2019-12-08 13:46
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 13:50
fufufu?? 追問
2019-12-08 13:51
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 14:19
fufufu?? 追問
2019-12-08 14:32
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 15:12
fufufu?? 追問
2019-12-08 15:14
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 18:27