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送心意

雨軒老師

職稱中級會計師

2019-12-08 16:35

借:原材料 

    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 

    貸:銀行存款

雨軒老師 解答

2019-12-08 16:36

沒付款的話是按照暫估價入賬,已付款就按實際入賬了

鳳血紫悠 追問

2019-12-08 16:37

沒有收到發(fā)票,怎么這樣做分錄呢?

雨軒老師 解答

2019-12-08 16:43

沒發(fā)票你怎么就付款了呢。付款的同時你得取得發(fā)票才行。只能是這么入賬,問供應(yīng)商要發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好,暫估,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,付款,借:應(yīng)付或預(yù)付賬款-某供應(yīng)商 貸:銀行存款
2017-09-01 12:35:37
借:原材料     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)     貸:銀行存款
2019-12-08 16:35:58
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好 你們?nèi)ツ甑氖菍F边€是普票 是否有認證專票 這樣看是否涉及進項稅的轉(zhuǎn)出
2020-07-27 11:40:42
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