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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-09 10:42

直接入到進項稅就可以了

老遲到的秋天 追問

2019-12-09 10:55

那今年的進項不就對不上了嗎

樸老師 解答

2019-12-09 11:12

你去年沒做賬嗎?不是在待抵扣里面嗎

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相關(guān)問題討論
同學你好 進項稅額過大進入待抵時——當初已經(jīng)勾選認證了么?
2021-10-18 14:32:00
舉例 未認證的發(fā)票:借原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-30 20:37:38
當月認證次月抵扣的,記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。 待認證進項稅額是當月不抵扣留待以后月份認證抵扣的情況記入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額。 待抵扣進項稅額是用于不動產(chǎn)分期抵扣的情況。
2018-04-29 11:16:07
你這個是專票吧,估計是做錯賬了,應(yīng)該是做應(yīng)交稅費-待認證進項稅額就可以,財會2016.22
2019-07-23 17:38:44
這個認證么,認證申報就做進項稅額,不需要做待抵扣進項 這個是輔導期納稅人填寫
2020-01-11 16:39:13
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