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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-09 10:48

你好,做你之前計提相反分錄,金額0.01就是 了

葉金瑩9774794 追問

2019-12-09 10:51

是只要做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄嗎

葉金瑩9774794 追問

2019-12-09 10:52

打錯了,貸方

葉金瑩9774794 追問

2019-12-09 10:52

沒打錯老師,你看我是就這樣子做一筆分錄就可以嗎

鄒老師 解答

2019-12-09 10:58

你好,是的,就是上面的分錄,金額0.01就是了

葉金瑩9774794 追問

2019-12-10 09:32

老師我按照你說的做了相反的分錄,我應(yīng)交增值稅那里的期末數(shù)怎么出現(xiàn)了個0.01

鄒老師 解答

2019-12-10 09:39

你好,你之前多計提了0.01的增值稅,現(xiàn)在做計提相同分錄,金額-0.01,這樣調(diào)整是沒有錯誤的啊

葉金瑩9774794 追問

2019-12-10 09:59

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-12-10 10:03

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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增值稅計提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-03 22:07:26
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來的,這個月做或者上個月做都可以,只不過是上個月做的話,你看到的未交增值稅額會比較清楚。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 應(yīng)交稅金-未交增值稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2020-08-05 10:20:22
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2019-08-08 15:49:16
你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2018-07-24 11:12:28
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