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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-09 14:04

你好做賬 做借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 到報(bào)表就行了。

?破繭成蝶 追問(wèn)

2019-12-09 14:05

老師,資產(chǎn)負(fù)債表是就有這個(gè)銀行存款的140,還有一個(gè)其他應(yīng)付款的800嗎?

?破繭成蝶 追問(wèn)

2019-12-09 14:05

利潤(rùn)表是0還是把660填進(jìn)去呢

meizi老師 解答

2019-12-09 14:06

你好   把660元填寫(xiě)進(jìn)去 就會(huì)凈利潤(rùn)負(fù)數(shù) 顯示虧損

?破繭成蝶 追問(wèn)

2019-12-09 14:07

資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎?那660是應(yīng)該填還是不填吧? 

meizi老師 解答

2019-12-09 14:08

你好   你填寫(xiě)的是貨幣資金的期末余額 和其他應(yīng)付款  借銀行存款800貸其他應(yīng)付款800  借費(fèi)用 660貸銀行存款 660

?破繭成蝶 追問(wèn)

2019-12-09 14:09

嗯,是的,那老師資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表這么填對(duì)嗎?手工結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2019-12-09 14:11

你好 是的 到時(shí)你費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去的  填寫(xiě)

?破繭成蝶 追問(wèn)

2019-12-09 14:12

老師,這兩個(gè)對(duì)嗎

meizi老師 解答

2019-12-09 14:14

你好 第一個(gè)是對(duì)的。 第二個(gè)你雙方都不平了。 你用的660元要填寫(xiě)數(shù)據(jù) 不然左邊是140 右邊是800 不對(duì)了

?破繭成蝶 追問(wèn)

2019-12-09 14:15

那老師這660計(jì)入哪里啊

meizi老師 解答

2019-12-09 14:15

未分配利潤(rùn)里面去 填寫(xiě) -660

?破繭成蝶 追問(wèn)

2019-12-09 14:16

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-09 14:17

不客氣 幫到能就好

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2019-12-09 14:04:25
你好!借:其他應(yīng)收款 1000 貸:實(shí)收資本 1000
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對(duì),沒(méi)有減資前按照1000萬(wàn)申報(bào)。
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我公司7月份注冊(cè)的新公司,是零申報(bào) 注冊(cè)資金是100萬(wàn) 可銀行賬戶(hù)沒(méi)錢(qián),長(zhǎng)期待攤費(fèi)4976.,有管理費(fèi)用 1310.6元,應(yīng)交稅金48元 到月申報(bào) 我應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤(rùn)表 咋填呀 網(wǎng)上申報(bào) 0申報(bào)...
2015-11-11 11:07:07
您好,同學(xué),未采集數(shù)據(jù)是指您上年沒(méi)有數(shù)據(jù),本月您正常報(bào)送就可以。
2020-02-27 15:23:05
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