
幾年前我公司匯給往來a公司100萬,當時做其他應收款,直到今年,a公司一共匯了120萬,其他應收款出現(xiàn)了貸方余額,此后a公司還會陸續(xù)借款給我們,請問老師這個月多出來的貸方20萬,要如何做分錄,是寫紅字嗎?
答: 你好! 借:銀行存款120 貸:其他應收款100 其他應付款20
收入掛入其他應收款借方,該筆收入成本前期未入賬,想用累計盈余沖減,如何做分錄?
答: 你好,收入掛入其他應收款借方,是收入應當計入貸方,其他應收款應當計入借方的意思??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,同一個客戶在其他應收款里分別有一個借方余額4852.46和貸方余額3255,當時是設置了兩個不同的客戶代碼,請問要合并余額抵消要怎么做分錄
答: 你好,借其他應收款3255 貸其他應收款 3255


Sunny 追問
2019-12-09 16:06
詩婷老師 解答
2019-12-09 16:09