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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-09 16:32

你好不可以的,需要重新開,按你實際到的開

????cc???? 追問

2019-12-09 16:35

那之前的要沖紅?

????cc???? 追問

2019-12-09 16:35

已經(jīng)抵扣了,太麻煩了吧?而且也是一家供應商

????cc???? 追問

2019-12-09 16:36

有的老師說可以呢

郭老師 解答

2019-12-09 16:37

那你出庫怎么出。

郭老師 解答

2019-12-09 16:38

你問一下那個老師,他出庫怎么出

????cc???? 追問

2019-12-09 17:17

他說開票只要金額一樣就行,一致出庫最好,不一致金額一樣也是可行的,這種沒什么涉稅風險吧?

郭老師 解答

2019-12-09 17:22

有的,你如果是銷售出去的,進銷必須一致的。

????cc???? 追問

2019-12-09 17:27

工程公司,材料都消耗在項目上了,不會再銷售出去

郭老師 解答

2019-12-09 17:29

這種差查的松點
但是說沒有關系的是不可能
我的建議是,退票重新開。

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相關問題討論
你好不可以的,需要重新開,按你實際到的開
2019-12-09 16:32:19
你好 是的 必須要按具體的發(fā)票明細來做賬
2019-07-22 15:36:19
你好 你們收到進項發(fā)票就應該要開明細給你的 你們按你們實際銷售是可以開明細出去的
2019-09-04 17:26:10
如果是普通發(fā)票,這是可行的
2020-04-27 10:49:15
您好!合同上可以不需要寫明材料明細的。
2018-08-15 09:53:09
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