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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-09 16:44

你好 可以的,

wenwen 追問

2019-12-09 16:45

那以后發(fā)票來了以后我怎么沖呢?

郭老師 解答

2019-12-09 16:47

借現(xiàn)金/應付賬款貸在建工程。

wenwen 追問

2019-12-09 16:48

老師,是先做一筆 借:現(xiàn)金  貸:在建工程     然后根據(jù)票的金額做  借:在建工程 貸:現(xiàn)金嗎?

郭老師 解答

2019-12-09 16:51

你好、是的。

wenwen 追問

2019-12-09 16:58

老師,會不會造成資金流的問題,比如我借:現(xiàn)金,是不是要寫收據(jù)呢

郭老師 解答

2019-12-09 17:00

你是現(xiàn)金支付的嗎,是的話讓對方給你開。

wenwen 追問

2019-12-09 17:54

老師,我當時暫估的時候是有收據(jù)的,我的意思是,發(fā)票回來,我沖暫估的分錄,借:現(xiàn)金,貸:在建工程,這個分錄里的現(xiàn)金會不會影響現(xiàn)金流,需不需要寫收據(jù)

郭老師 解答

2019-12-09 17:55

不用的
這個不開。如果你覺得影響了現(xiàn)金流。用應付賬款
我給你的分錄上面有的

wenwen 追問

2019-12-09 17:59

老師,如果用應付賬款,當時是現(xiàn)金直接付的,借:在建工程,貸:應付賬款,借:應付賬款,貸:現(xiàn)金,等發(fā)票開來了,我直接沖一筆借:在建工程負數(shù),貸:應付賬款負數(shù),然后再按照發(fā)票做一筆正確的,借:在建工程,貸:應付賬款,對嗎

郭老師 解答

2019-12-09 18:01

你好,可以這么做的,

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相關問題討論
你好 可以的,
2019-12-09 16:44:28
可以的,可以后續(xù)取得這個發(fā)票,你這個轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),折舊費用才可以稅前扣除
2019-12-09 16:54:18
借;原材料 貸;銀行存款等科目
2017-07-08 15:49:29
你好,購買的配件是用來維修的嗎?
2018-09-15 10:49:26
做暫估入賬 計入到在建工程里面
2019-09-18 10:54:06
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