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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-12-09 21:41

稅前扣除  是指會計上做的費(fèi)用等支出   稅法認(rèn)可      這樣  可以稅前扣除的   反之   是不可以的哦   舉例    企業(yè)發(fā)生的人員工資   合理合法    是可以稅前扣除的    但是    企業(yè)污染環(huán)境   被環(huán)保部門罰款了   計入營業(yè)外支出    這個呀   就不能稅前扣除的哦

百合(信志) 追問

2019-12-09 22:04

還是沒不太明白

許老師 解答

2019-12-09 22:09

比如   你們會計核算   今年的利潤是1000萬元   如果沒有調(diào)整的話   所得稅=1000*25%=250萬元    但是   會有調(diào)整呀   比如被環(huán)保部門罰款10萬元   不能稅前扣除   這樣(1000+10)*25%=252.5萬元

百合(信志) 追問

2019-12-09 22:25

老師是說,在沒交完所有的稅款之前,不能把利潤提出來是嗎?

許老師 解答

2019-12-09 22:40

你說的  呢是凈利潤     而我說的   是利潤總額哈   利潤總額   經(jīng)過調(diào)整   成為應(yīng)納稅額  應(yīng)納稅額*稅率=企業(yè)所得稅    利潤總額-企業(yè)所得稅=凈利潤的哦

百合(信志) 追問

2019-12-09 23:21

好復(fù)雜

許老師 解答

2019-12-10 08:08

這個呀   是會計與稅法相互聯(lián)系計算的    看你的基礎(chǔ)  應(yīng)該是一個會計的初學(xué)者     可以先不用管稅法的問題    先把會計基礎(chǔ)的基本分錄   給弄清楚哈

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你好,計入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費(fèi)用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費(fèi)用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應(yīng)納稅所得額的時候可以作為損失進(jìn)行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個是可以,這個我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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