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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-11 13:30

你好,這樣做是正確的,可以想為直接把材料出售了,需要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入。

燦燦 追問

2019-12-11 13:31

老師好,那原材料損失 原材料的明細(xì)賬要動嗎?

燦燦 追問

2019-12-11 13:32

如果次品 廠家補(bǔ)發(fā) 是不是不用做賬?

立紅老師 解答

2019-12-11 13:36

你好,不用動,領(lǐng)用時我們計入生產(chǎn)成本,借:生產(chǎn)成本——某產(chǎn)品,貸:原材料 ——某材料后來又從生成本轉(zhuǎn)出來,借:原材料——廢品  貸:生產(chǎn)成本——某產(chǎn)品。
如果是次品,發(fā)生時,借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:原材料   借:應(yīng)收賬款  貸:待處理財產(chǎn)損溢 
收到補(bǔ)發(fā)的材料,借:原材料  貸:應(yīng)收賬款
這樣看起來繁索,但是是規(guī)范的。

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你好!思路是對的 第一個分錄改為: 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 (第二個分錄不變,這樣就可以了)
2020-11-29 02:14:39
中間差個退回的廢品分錄 借原材料-廢品 貸生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2019-12-13 20:07:06
你好,這樣做是正確的,可以想為直接把材料出售了,需要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入。
2019-12-11 13:30:41
你好,是這樣做分錄
2018-03-27 09:53:40
你好,中間沒有其他分錄 只是需要把其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2018-03-27 10:15:10
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