
老師 你好 當月進項未抵扣 如何做分錄 謝謝
答: 您好 請問發(fā)票認證了么
進項抵扣怎么做分錄?
答: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當月不用認認抵扣的進項,怎么做分錄
答: 可以不用處理,直接認證時再處理


。~ 追問
2019-12-11 16:41
。~ 追問
2019-12-11 16:41
彩麗老師 解答
2019-12-11 16:43
彩麗老師 解答
2019-12-11 18:35