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送心意

小鹿老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-11 21:12

這個你可以理解為,你原來欠了供應商100萬。這次你賣給供應商50萬的貨,你們往來抵消,他本來要給你50萬,現(xiàn)在不用給了。你做一筆
借:應付賬款50  貸:收入和稅50.就相當于只欠人家50了。明白嗎

科科 追問

2019-12-11 21:16

明白啦,但是老師我們直接推給供應商貨物不就可以嗎,也什么要走銷售給供應商呢?

小鹿老師 解答

2019-12-11 21:17

我的意思是,你們買了供應商貨物,但是暫時沒給錢。然后你們又賣給他們東西了。就可以抵消了。

科科 追問

2019-12-11 21:21

老師,我們賣給供應商的貨物和供應商給我們的貨是同一種貨物,那為什么我們不走退貨,非得銷售給供應商呢?

小鹿老師 解答

2019-12-11 21:23

這個老師就沒法回答你了。這個得問你們公司領導了。是不是貨物價格不一樣啊。他賣過了便宜,你賣過去貴。中間有價差。

科科 追問

2019-12-11 21:24

哦,謝謝老師

科科 追問

2019-12-11 21:26

老師,再問一個問題,我們在好多商場都有自營的專柜,為什么商場結(jié)算時,會要我們的增值稅銷項發(fā)票啊?

小鹿老師 解答

2019-12-11 21:26

不用客氣的,你理解過程就行,至于原因,某些公司為了做大收入與關聯(lián)方之間會產(chǎn)生一些不合理的交易的。你可以自己理解下就行。

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你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入
2019-04-01 15:30:22
一般是按不含稅來確認收入,
2018-11-03 18:23:20
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
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