亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-12 08:43

你好, 直接紅沖了多余的就可以了

小藍(lán) 追問

2019-12-12 09:01

會計分錄怎么做?比如計提時借:制造費用-電費  貸:其他應(yīng)付款,紅字如何做?

樸老師 解答

2019-12-12 09:06

借制造費用-電費 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)

小藍(lán) 追問

2019-12-12 09:14

當(dāng)月計提電費時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,現(xiàn)在借制造費用-電費 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),是否也要紅字結(jié)轉(zhuǎn)呢?

樸老師 解答

2019-12-12 09:18

是的,也要紅字結(jié)轉(zhuǎn)的哦

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
2023-06-21 14:25:49
你好, 直接紅沖了多余的就可以了
2019-12-12 08:43:48
你好 不合理的,管理人員的工資應(yīng)計入管理費用科目進(jìn)行核算的。
2020-04-19 16:07:23
你好,學(xué)員,要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的,學(xué)員
2022-03-06 21:01:19
你好,是這樣做分錄的
2019-01-05 09:46:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...