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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-12 15:20

你好,可以在現(xiàn)在補交之前應(yīng)交而沒有繳納的印花稅稅款

追問

2019-12-12 15:23

有這樣的提示 ,是不是按年來算的呀

鄒老師 解答

2019-12-12 15:26

你好,印花稅通常是按月申報,而不是按年計算的

追問

2019-12-12 15:43

哦,我看到上面提示說是按年的來看的,我以為是按年來交的,我想問一下,我是不是還要去稅局電子網(wǎng)查一下公司的印花稅的征收方式,是核定還是按稅率來征收的,然后再來計算從2019年1月到11月 購銷合同的不含稅額金額是多少?再在12月份來一次性補交,是嗎?

鄒老師 解答

2019-12-12 15:45

你好,需要知道你單位所得稅征收方式,然后才來填寫申報的
印花稅是按合同含稅金額計算,而不是不含稅
是需要按月補申報,而不是全部放在12月份一起匯總申報的

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相關(guān)問題討論
你好,后期不跨年可以補上去的,沒事。
2018-08-22 14:09:18
你好,可以在現(xiàn)在補交之前應(yīng)交而沒有繳納的印花稅稅款
2019-12-12 15:20:00
同學(xué)您好,本年補交就相當于是交今年的,你補交以前年度的應(yīng)該還有滯納金的
2022-03-14 06:28:55
你好,可以的,但是會有一定的滯納金
2017-11-28 19:18:45
最好是交
2017-04-18 09:44:53
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