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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-13 13:44

您好
請(qǐng)問前面月份減免稅明細(xì)表填寫過 對(duì)吧

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:46

10月份填寫了本期發(fā)生額。 但是沒有實(shí)際抵扣,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留底的。

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:49

那本期要填寫期初余額

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:51

跟附表四一樣 對(duì)嗎? 這是附表四自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)。

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:55

是的  跟附表四一樣

浙江長(zhǎng)衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:57

老師,這次附表3 有個(gè)提示 沒有差額征稅的企業(yè) 不用提交附表三。那這個(gè)月我還需要提交嗎,之前都有提交的 0申報(bào)。

bamboo老師 解答

2019-12-13 13:59

沒有差額征收的話 不用提交

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相關(guān)問題討論
你好,填附表四和減免稅申報(bào)表,及主表的23欄
2020-01-14 15:35:51
。。。。。。。
2018-04-03 13:36:58
要填下邊的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
2021-04-09 18:48:56
您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費(fèi)用 填寫附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
2019-06-12 11:21:27
您好!填寫在減免項(xiàng)目里的行次就可以,減免文件代碼為1129914,“關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減“”這個(gè)
2018-07-11 09:47:07
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