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送心意

方亮老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2019-12-15 17:57

可以的。祝您工作愉快!

阿拉博 追問(wèn)

2019-12-15 17:59

怎么操作呢?另外,收到專(zhuān)票認(rèn)證簽名后,必須當(dāng)月使用抵扣么?能以后再用么?

方亮老師 解答

2019-12-15 19:11

沒(méi)有抵扣完的部分可以無(wú)限期結(jié)轉(zhuǎn)抵扣,您說(shuō)的1萬(wàn)元可以以后期間有銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)抵扣。

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你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開(kāi)票給你 。 你就得把你那么的貨物開(kāi)票給我 ; 如果? ? 都是開(kāi)專(zhuān)票的話 ; 我開(kāi)票出去給你的銷(xiāo)項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學(xué)你好 對(duì)的 需要你們承擔(dān)
2022-12-23 11:24:21
增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=銷(xiāo)項(xiàng)不含稅收入*稅率 進(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*稅率 比如購(gòu)進(jìn)100萬(wàn),稅率16%,進(jìn)項(xiàng)稅額16 銷(xiāo)售150萬(wàn),稅率16%,銷(xiāo)項(xiàng)稅額24 增值稅應(yīng)納稅額=24-16=8
2018-12-29 14:28:03
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
1銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減指的是一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷(xiāo)售額而減少的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,只有按一般計(jì)稅方法計(jì)稅允許差額納稅時(shí)才使用銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減核算。. 2待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額就是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)的,應(yīng)將相關(guān)銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,待實(shí)際發(fā)生納稅義務(wù)的時(shí)候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目)
2022-09-20 14:16:52
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