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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-16 10:08

你好,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,然后結(jié)賬就是了

5fsshz 追問

2019-12-16 10:10

在哪過賬?在哪點呀老師

鄒老師 解答

2019-12-16 10:10

你好,進入軟件,賬務(wù)處理,就有期末過賬按鈕的

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你好,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,然后結(jié)賬就是了
2019-12-16 10:08:54
同學(xué)你好 這個期初余額應(yīng)該是錄入不是結(jié)轉(zhuǎn)的 你可以在2020年進行調(diào)整,沖銷多出來的押金 貸:其他應(yīng)收款—押金 借方科目需要你查找一下影響的是哪個科目,你把18年末科目余額表導(dǎo)出來,把19年初科目余額表導(dǎo)出來,核對一下,除了其他應(yīng)收款,應(yīng)該還有一個科目不等,否則19年年初數(shù)資產(chǎn)就不等于負債加所有者權(quán)益了,找出不等的那個科目,沖借方即可
2020-05-04 09:27:06
你弄的是備份文件,你問問軟件售后
2019-03-11 18:36:47
你好,你建賬期初是幾月份,你要做憑證在幾月份
2019-04-26 11:17:55
您好,具體是什么軟件啊。一般軟件應(yīng)該是沒問題的,出現(xiàn)這種情況的原因,是有的憑證沒有審核,或者不能審核,原因是有新增的項目,基礎(chǔ)資料中沒有新增上,比如科目,物料,部門,客戶,職員等。
2017-10-12 08:48:08
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