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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-16 21:32

你好,這個(gè)借款是通過銀行轉(zhuǎn)賬給對(duì)方的嗎?

曙光 追問

2019-12-16 21:34

嗯嗯,公對(duì)公轉(zhuǎn)賬。

鄒老師 解答

2019-12-16 21:35

你好,那可以根據(jù)銀行回單作為附件入賬,借款合同留存?zhèn)洳榫褪橇?/p>

曙光 追問

2019-12-16 21:38

我們答應(yīng)客戶,利息費(fèi)開專票給對(duì)方,怎么入賬呢?

鄒老師 解答

2019-12-16 21:39

你好,借款
借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
借款利息收入
借;銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

曙光 追問

2019-12-16 21:44

其他業(yè)務(wù)收入?那還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們公司也問銀行貸款的,銀行不給我們開專票,但是會(huì)開票給我們。

鄒老師 解答

2019-12-16 21:46

你好,這種情況下的其他業(yè)務(wù)收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,也沒有成本可供結(jié)轉(zhuǎn)的

曙光 追問

2019-12-16 21:46

好的,謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-12-16 21:47

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安

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比如,你有比預(yù)收賬款,如果直接掛在預(yù)收就要先預(yù)交或者申報(bào)稅,但是你先把這筆錢放入其他應(yīng)收賬務(wù)等開票了以后在把這筆錢以轉(zhuǎn)出來(lái)抵消應(yīng)收。
2020-07-23 11:14:01
交完就沒有余額了 沒交時(shí)有余額,
2020-06-05 17:24:03
這個(gè)是一級(jí)科目寫錯(cuò)了?這個(gè)一般不影響這個(gè),出報(bào)表沒有問題就可以
2020-05-25 19:03:12
你好! 圖1多沖預(yù)付款1800,本應(yīng)掛應(yīng)付帳款的。 借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款 圖2.3已付款不應(yīng)掛其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
2020-04-29 10:22:27
同學(xué),你好,其他應(yīng)收款 的負(fù)數(shù) 是個(gè)人嗎,金額大嗎
2020-04-14 14:47:54
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