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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-17 11:51

你好,我們是按銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅稅目將這個(gè)金額轉(zhuǎn)入未交增值稅里。
扣繳分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  ——應(yīng)交城建稅   ——應(yīng)交教育費(fèi)附加等  貸:銀行存款

冰冰不冰 追問(wèn)

2019-12-17 11:58

老師,我們也是差額,那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方有數(shù)字沒(méi)有關(guān)系么?

立紅老師 解答

2019-12-17 12:02

你好,轉(zhuǎn)出款交增值稅應(yīng)沒(méi)有余額,
 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

冰冰不冰 追問(wèn)

2019-12-17 12:10

從7月份交了增值稅,然后11月有增值稅,借方累計(jì)下來(lái),老師這個(gè)怎么調(diào)?

立紅老師 解答

2019-12-17 12:16

你好,如果是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)分錄沒(méi)有做,可能會(huì)有借方余額,按這個(gè)分錄的數(shù)據(jù)把這筆分錄補(bǔ)上就可以了

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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