
老師,公司生產(chǎn)成本用電,暫估入賬的電費(fèi),應(yīng)該是其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款-電力公司,哪個科目合適?對暫估入賬的要求,有沒有規(guī)定,年底了,利潤完成率太高,想把當(dāng)期電費(fèi)入賬,但是具體數(shù)要下個月才知道,只能按照平常估計(jì)
答: 您好,可以先按平常的暫估,用應(yīng)付賬款-電力公司比較合適,因?yàn)槟氵@個是用于生產(chǎn)經(jīng)營啊
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前交社保,掛的是其他應(yīng)付款單位往來,現(xiàn)在做暫估入賬的時候是掛其他應(yīng)付款單位往來還是應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付人民幣
答: 掛應(yīng)付賬款暫估這里就可以了


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2019-12-17 16:56
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2019-12-17 16:57
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