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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-18 10:15

借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以

青山 追問(wèn)

2019-12-18 10:19

我是問(wèn)后續(xù)的企業(yè)所得稅的處理方式,記入營(yíng)業(yè)外收入正常也是要交所得稅的。

郭老師 解答

2019-12-18 10:21

你自產(chǎn)的什么
大部分是可以免增值稅和所得稅的
記營(yíng)業(yè)外收入性質(zhì)不一樣了

青山 追問(wèn)

2019-12-18 10:54

一個(gè)是自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,一個(gè)是購(gòu)入初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品磨成粉包裝銷售。這兩部份免征增值稅的部份記入了營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅也是免征,是直接做納稅調(diào)減還是還有什么分錄處理。

郭老師 解答

2019-12-18 10:59

你好在產(chǎn)自銷的,你單獨(dú)和分開(kāi)算借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,申報(bào)所得稅在免稅收入里面申報(bào)。

青山 追問(wèn)

2019-12-18 11:14

那免征增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收這部份也需要調(diào)減嗎  你看我的舉例 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入910 免征增值稅90,那在所得稅申報(bào)表里填免稅1000還是,填免稅1000呢

青山 追問(wèn)

2019-12-18 11:15

追問(wèn):那免征增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收這部份也需要調(diào)減嗎 你看我的舉例 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入910 免征增值稅90,那在所得稅申報(bào)表里填免稅1000還是,填免稅910呢

郭老師 解答

2019-12-18 11:18

你開(kāi)的免稅發(fā)票的
稅額是哪里來(lái)的。

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2019-04-01 15:30:22
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
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