請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財稅公司的掛靠和變更是做什么費用 問
同學(xué),你好 計入管理費用。 二級科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計入服務(wù)費 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費做的研發(fā)支出。 答

如果上年度虧損10萬,現(xiàn)在盈利2萬,所得稅季度申報表8行彌補以前年度虧損填10萬還是2萬?還用按2萬交所得稅嗎?
答: 你好, 可以補虧損, 填寫補虧損2萬 然后不用交稅
老師所得稅季度申報表申報時候如果是盈利情況下,彌補了以前年度虧損后還有利潤交了所得稅,那再下個季度時候還是盈利情況還足以彌補以前年度虧損,還會減去這個虧損數(shù)嗎來交所得稅嗎
答: 您好,按照您的累計利潤來算的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外賬,所得稅季度申報時,彌補以前年度虧損欄金額填在累計金額,那么,實際利潤額是填在本期金額還是累計金額
答: 您好,本期金額和累計金額都要填寫。

