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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-18 21:51

您好
以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目現(xiàn)在還用

藍(lán)溪 追問

2019-12-18 21:59

往來賬款里有確實(shí)不存在的的可以放在這個(gè)科目里調(diào)整嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-18 21:59

應(yīng)該通過營(yíng)業(yè)外收支科目調(diào)整

藍(lán)溪 追問

2019-12-18 22:07

是2-3年的往來,調(diào)整2018年度的可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-18 22:13

應(yīng)該在2019年調(diào)整了 用營(yíng)業(yè)外收支科目調(diào)整

藍(lán)溪 追問

2019-12-18 22:27

應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,存貨,都怎樣對(duì)應(yīng)放在營(yíng)業(yè)外收支科目里?

藍(lán)溪 追問

2019-12-18 22:43

在了嗎,老師

bamboo老師 解答

2019-12-18 22:55

請(qǐng)問分別是哪個(gè)方向的余額

藍(lán)溪 追問

2019-12-18 23:02

方向現(xiàn)在已調(diào)整完,就是應(yīng)收賬款有未開票收入怎樣調(diào)整。預(yù)收賬款有備用金怎樣調(diào)整。應(yīng)付賬款很多已經(jīng)不存在了怎樣調(diào)整。預(yù)付賬款對(duì)應(yīng)的單位也存在賬款往來了怎樣調(diào)整。

bamboo老師 解答

2019-12-18 23:07

借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
預(yù)收賬款有備用金?預(yù)收怎么會(huì)是備用金 不是收取的么
應(yīng)付賬款是貸方么 預(yù)付賬款是借方還是貸方余額

藍(lán)溪 追問

2019-12-18 23:15

預(yù)付賬款是借方余額,應(yīng)付賬款是貸方余額

bamboo老師 解答

2019-12-18 23:18

借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:預(yù)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:營(yíng)業(yè)外收入

藍(lán)溪 追問

2019-12-18 23:19

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-18 23:22

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 6901 以前年度損益調(diào)整
2022-04-25 09:37:51
你好,請(qǐng)看圖片,有這個(gè)科目 你建賬的時(shí)候,選擇的是什么制度呢??
2021-11-16 17:47:39
以前年度損益調(diào)整,它是一個(gè)過渡性的科目,就如果說你在現(xiàn)在的粘度要去調(diào)之前年度的那個(gè)利潤(rùn),相關(guān)的科目,就用這個(gè)科目來進(jìn)行調(diào)整,完了之后他最后的歸屬是未分配利潤(rùn)和盈余公積。
2021-07-18 12:18:36
您好 以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)
2021-06-26 13:11:36
你好 調(diào)整以前年度的損益類科目的
2021-04-27 12:07:00
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