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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-13 14:40

老師好:
       本年利潤   貸方   369.42
同時(shí)本表 利潤分配   貸方   703.53
公司實(shí)際收入 703.53    所以請教您,這筆 本年利潤 貸方余額 369.42 要怎樣操作才能去掉。謝謝!

追問

2016-04-13 14:41

公司是新成立的,這是第一個(gè)月的賬

鄒老師 解答

2016-04-13 14:24

利潤分配-未分配利潤是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的
只需要把本年利潤的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
借;本年利潤   貸;利潤分配-未分配利潤   
或相反分錄

鄒老師 解答

2016-04-13 14:40

借;本年利潤    貸;利潤分配-未分配利潤  369.42

鄒老師 解答

2016-04-13 14:45

一般在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
實(shí)際利潤額是本年利潤,按本年利潤繳納企業(yè)所得稅。
2021-01-15 21:35:00
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
利潤分配-未分配利潤是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的 只需要把本年利潤的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 借;本年利潤 貸;利潤分配-未分配利潤 或相反分錄
2016-04-13 14:24:15
你好!應(yīng)該是未分配利潤科目的余額
2016-07-03 06:20:49
你好,對的
2017-01-11 16:54:32
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