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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-12-19 18:14

你好 計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)去核算

119251723 追問

2019-12-19 18:15

老師,具體分錄怎么寫呢

meizi老師 解答

2019-12-19 18:40

借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

119251723 追問

2019-12-19 18:42

謝謝老師,這個(gè)福利費(fèi)還需要繳納個(gè)稅嗎

meizi老師 解答

2019-12-19 18:45

你好   需要交納個(gè)稅的

119251723 追問

2019-12-19 18:50

老師,那這個(gè)個(gè)稅怎么算呢

meizi老師 解答

2019-12-19 18:50

你好到時(shí)你并入工資繳納個(gè)稅

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借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017-02-08 09:02:11
你好,可以做賬的呢,有銀行流水和費(fèi)用發(fā)票就可以的
2020-12-01 14:53:26
你好 可以直接退款 你之前收款怎么做賬 做相反分錄沖
2019-10-23 11:33:18
借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 需要按規(guī)定取得相關(guān)花銷的發(fā)票的
2016-06-19 15:34:24
你好,同學(xué)。 你是按正常的3640確認(rèn)收入,另外的部分確認(rèn)成本。 如果差額計(jì)稅,增值稅的時(shí)候按這差額計(jì)算就是了的
2020-08-04 10:41:05
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