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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-19 18:14

你好 計入管理費用-福利費去核算

119251723 追問

2019-12-19 18:15

老師,具體分錄怎么寫呢

meizi老師 解答

2019-12-19 18:40

借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款

119251723 追問

2019-12-19 18:42

謝謝老師,這個福利費還需要繳納個稅嗎

meizi老師 解答

2019-12-19 18:45

你好   需要交納個稅的

119251723 追問

2019-12-19 18:50

老師,那這個個稅怎么算呢

meizi老師 解答

2019-12-19 18:50

你好到時你并入工資繳納個稅

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相關問題討論
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-02-08 09:02:11
你好,可以做賬的呢,有銀行流水和費用發(fā)票就可以的
2020-12-01 14:53:26
你好 可以直接退款 你之前收款怎么做賬 做相反分錄沖
2019-10-23 11:33:18
借;其他應收款 貸;銀行存款 需要按規(guī)定取得相關花銷的發(fā)票的
2016-06-19 15:34:24
你好,同學。 你是按正常的3640確認收入,另外的部分確認成本。 如果差額計稅,增值稅的時候按這差額計算就是了的
2020-08-04 10:41:05
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