APP下載
菲童牛寶
于2016-04-13 14:48 發(fā)布 ??726次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-04-13 14:55
借;原材料等科目 貸;應付賬款-暫估暫估本來就沒有明細應付賬款
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老板個人的車抵給供應商了,賬務怎么處理??
答: 您好!跟公司沒關(guān)系的,不用處理。
老師好,給供應商打款可是對方?jīng)]有按我打款的數(shù)字開票,總是少幾百有的幾元,這種怎么處理賬務了
答: 你好,這種差額最終對方會給你開具發(fā)票嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:供應商給我們的返利是以貨品返的,賬務怎么處理?
答: 建議按照商業(yè)折扣處理,直接沖減銷售收入,這樣能避稅
供應商供貨沒有發(fā)票,賬務怎么處理?
討論
剛接手一家單位的賬務,之前好多應收應付對不上,這次公司跟供應商發(fā)了企業(yè)詢證函把數(shù)據(jù)對了一下,相差很多,老板叫我調(diào)賬,我可以憑詢證函直接么,之前也是代賬做的
你好,老師,公司買了東西,付了款,然后因為供應商發(fā)的貨不符,我們選擇退貨,但是一直都沒有退款給我們,賬務上怎么處理呢?
公司老板用他個人的車抵頂了公司所欠供應商的貨款,賬務如何處理?
應付和預付不可以放在同一個供應商或者客戶的賬務上嘛
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624649 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)