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送心意

小鹿老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 23:32

將收到的價(jià)款按兩個(gè)商品的公允價(jià)值中進(jìn)行分配,確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)各自產(chǎn)品成本。 就是比如你收到100,但是人家買(mǎi)了100的東西,贈(zèng)送了20的東西,你要把100在這兩個(gè)東西分?jǐn)偞_認(rèn)。

虛幻的花生 追問(wèn)

2019-12-19 23:34

會(huì)計(jì)分錄怎么做

小鹿老師 解答

2019-12-19 23:36

借:應(yīng)收賬款 100
    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品    83.33
         主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-B產(chǎn)品    16.67
       應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅   13
同時(shí)你結(jié)轉(zhuǎn)各產(chǎn)品成本就行。

虛幻的花生 追問(wèn)

2019-12-19 23:39

接到供應(yīng)商返利的會(huì)計(jì)分錄怎么做

小鹿老師 解答

2019-12-20 20:49

借:銀行存款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學(xué)你好 你要先補(bǔ)做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務(wù)處理:收到款項(xiàng):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,既然是過(guò)賬,肯定是要還的,還:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。你要過(guò)賬單位給你寫(xiě)一個(gè)過(guò)賬的說(shuō)明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,計(jì)入管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理費(fèi)用400 銀行存款 3600 貸;其他應(yīng)收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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