老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問(wèn)
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問(wèn)
您好, 這個(gè)沒(méi)有限制,都需要申報(bào) 答

您好,我方收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,且已抵扣,但3年以后,稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,理由是品目開(kāi)錯(cuò),要求紅沖或重開(kāi),但對(duì)方已注銷,要怎么處理?
答: 同學(xué)你好 那你只能調(diào)增了
電子稅務(wù)局查如何查可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
答: 你好;在增值稅認(rèn)證平臺(tái)??-?頂部的勾選統(tǒng)計(jì)里面?-??未勾選里面就可以看???有哪些發(fā)票的?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)一下,我方收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,抵扣月份在去年,今年五月突然有一個(gè)貨需要退貨,我這邊金稅系統(tǒng)里需要做什么,需要去稅務(wù)局做什么
答: 你好,需要申報(bào)時(shí)做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

