物業(yè)會計中,收取商鋪的電費應該如何入賬,每次收取 問
你好,是的。就是這樣做分錄。 答
老師好,請問,結轉成本的憑證,后面應該是要附哪些附 問
就是那個成本計算單就行 答
老師,暫估的成本,后期票是進來了,有些是匯算清繳之 問
你好,匯算清繳前進來的正常做賬,后來的就需要就需要納稅調增處理了!與付款與否沒關系的 答
請問老師,做清算報告時,賬上的資產負債和凈資產都 問
同學你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人,如果領用材料,是否可以直接領 問
先計入原材料,然后再辦理領用手續(xù) 答

充值油卡時候的會計分錄,收到車輛汽油發(fā)票的分錄,要做兩個是嗎,因為充值油卡不是一次性充值,是一共充了3次,一次1000元,開發(fā)票是一次開了3000元的發(fā)票
答: 借預付賬款貸銀行存款實際消費了在做成本費用。
公司購買設備,先轉過去一半,為開發(fā)票,怎樣做會計分錄呀,謝謝老師。
答: 借,固定資產 應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!去年9月開發(fā)票40萬今年10月份沖去年40萬,開票20萬會計分錄怎么做
答: 你好 紅沖 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 開具正數(shù)發(fā)票 借;應收賬款 等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品

