
公司從2016年開始計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備,2016年未應(yīng)收款項(xiàng)余額為500000元,估計(jì)的環(huán)賬準(zhǔn)備率為3%,2017年末應(yīng)收款項(xiàng)的余額為600000元,2018年4月應(yīng)收乙企業(yè)的貨款確認(rèn)為環(huán)賬損失20000元,2018年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為550000元,2019年5月,上年已確認(rèn)為 賬的應(yīng)收賬款又收回15000元,2019年 收款項(xiàng)余 為700000元
答: 你好,同學(xué),題目不完整的
老師有個問題請教一下:我司應(yīng)收款5000元,利息125元,實(shí)際到賬4875元3月計(jì)提應(yīng)收賬款5000元這個賬怎么做呢?
答: 差額就是還沒有收回來的利息嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,年底到了,想做幾筆應(yīng)收款壞賬,這個只要說明原因就可以了嗎?壞賬以前不計(jì)提的,直接做借壞賬損失,貸應(yīng)收賬款,是嗎
答: 您好,一般情況下,說明原因,老板指示就行了。直接做,借:營業(yè)處支出-壞賬損失,貸:應(yīng)收賬款。


五年 追問
2019-12-24 09:14
五年 追問
2019-12-24 09:16
小鹿老師 解答
2019-12-24 09:27
小鹿老師 解答
2019-12-24 09:30