
老師,你好我們公司收到一張銀行承兌匯票15萬元,然后找的其他公司貼現(xiàn)(沒有買賣交易)貼現(xiàn)后,對方公司把錢打到我們老板私戶的。那我做外賬的時候是這樣寫分錄嗎轉(zhuǎn)讓票據(jù)時借:應收賬款 15萬待:應收票據(jù) 15萬收到貼現(xiàn)后借:庫存現(xiàn)金 15萬貸:應收賬款 15萬因為庫存現(xiàn)金肯定不能有很大的金額,前期做賬的時候其他應付款-股東有100多萬然后可以再做一筆下面的分錄,把庫存現(xiàn)金沖掉嗎?借:其他應付款-股東 15萬貸:庫存現(xiàn)金 15萬或者說我上面這樣操作不對,怎么處理比較好
答: 可以,不過公戶私戶不分家,需要逐步減少
就是這個業(yè)務:公司收到50萬銀行承兌匯票,用銀行存款支付兌換,按理手上應該有50萬的承兌,現(xiàn)在承兌又交給老板了,實際手上沒有這50萬的票了,(相當于付給老板一樣),原來老會計有掛其他應付款—老板科目,你好!就是這個業(yè)務:公司收到50萬銀行承兌匯票,用銀行存款支付兌換,按理手上應該有50萬的承兌,現(xiàn)在承兌又交給老板了,實際手上沒有這50萬的票了,(相當于付給老板一樣),原來老會計有掛其他應付款—老板科目都是收到承兌后,老板喲喲拿走了,實際沒有了
答: 這樣做是對的,掛其他應付款--老板
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,收到老板給的不知從哪來的銀行承兌匯票,沒有業(yè)務關聯(lián)的,那是不是 借:應收票據(jù)--法人 貸:其他應付款--法人
答: 沒有業(yè)務關聯(lián)的建議不入外帳。。。。。
公司借了老板200W給訂貨廠家打預付款,收的銀行承兌匯票,掛的其他應付款,這個借款要怎么還?真實數(shù)據(jù)!
老師您好 收到一張沒有業(yè)務往來關系公司的銀行承兌匯票 然后把它背書付給了材料供應商,請問賬務怎么處理 可以做成:借:應收票據(jù) 貸:其他應付款_股東嗎?
老師,收到某掛靠工程銀行承兌匯票時 借:應收票據(jù) 貸:其他應付款--A工程 背書轉(zhuǎn)讓時 借:其他應付款 貸:應收票據(jù) 我這樣寫分錄對嗎???內(nèi)賬
我單位業(yè)務涉及工程建設 我單位是出包方 現(xiàn)在收到承包方打來的履約保證金 收到的是銀行承兌匯票 我下賬是借應收票據(jù) -承包單位 貸 其他應付款 -承包單位 這樣做合理嗎


李老師. 解答
2019-12-24 16:18
暖一處花開???? 追問
2019-12-24 16:24
李老師. 解答
2019-12-24 16:45