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送心意

微微老師

職稱初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-24 16:19

賬務(wù)處理:開票時:借:應(yīng)收賬款     貸:主營業(yè)務(wù)收入      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
收款時:
借:應(yīng)收賬款  40000   貸:銀行存款   40000

奮斗中的陪伴 追問

2019-12-24 16:20

剩下那一萬呢

奮斗中的陪伴 追問

2019-12-24 16:21

在應(yīng)收賬款里,對吧

微微老師 解答

2019-12-24 16:22

是的,還有一萬留在應(yīng)收賬款中,等收到款時,沖掉就行了。

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賬務(wù)處理:開票時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收款時: 借:應(yīng)收賬款 40000 貸:銀行存款 40000
2019-12-24 16:19:13
你好,你交接的時候?qū)懬宄藛?/div>
2019-05-23 16:03:02
你好,這個是可以的呢
2022-10-22 00:01:56
你好是有收入沒入賬吧
2020-05-27 17:39:38
你好 報銷看你們單位制度 。允許就可以報銷入賬的 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-13 14:55:05
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