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紅葉
于2016-04-15 09:42 發(fā)布 ??2239次瀏覽
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-04-15 09:48
那幾萬(wàn)元,金額有點(diǎn)大我不可能做賬務(wù)費(fèi)用吧,那怎么處感覺(jué)呀
紅葉 追問(wèn)
2016-04-15 10:28
老師,我現(xiàn)在就有一筆積累下的金額在點(diǎn)大,我就不知道怎么處理
2016-04-15 10:31
好的,那財(cái)務(wù)費(fèi)用后面的二級(jí)科目寫(xiě)成什么呀,做賬時(shí)怎樣附原始單據(jù)
2016-04-15 11:21
那就不附原始單據(jù)羅,直接做賬
2016-04-15 15:52
老師,我所得稅匯算時(shí)有一筆“待處理財(cái)產(chǎn)損溢-83576元”,這個(gè)我怎么填表,填不填?
鄒老師 解答
2016-04-15 09:44
你可以在確定尾數(shù)收不到情況下借;銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收賬款
2016-04-15 09:45
我做營(yíng)業(yè)外支出可以么?
2016-04-15 09:51
你應(yīng)該在開(kāi)始確認(rèn)收不到的時(shí)候就做財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在長(zhǎng)期積累下來(lái)金額大了,就不好計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了你可以一筆一筆的把應(yīng)收賬款明細(xì)的尾數(shù)收不到的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2016-04-15 10:29
你可以慢慢的轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算
2016-04-15 10:35
你可以計(jì)入 折扣單據(jù)本來(lái)是收款回單你現(xiàn)在調(diào)整的話(huà)就沒(méi)有對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)了
2016-04-15 11:33
恩,只能這樣了
2016-04-15 17:04
待處理財(cái)產(chǎn)損益期末是不能有余額的,需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出或其他科目
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2016-04-15 10:28
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2016-04-15 17:04