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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-25 16:41

你好!你做了借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-老板。后面有做過別的分錄沖減這個(gè)其他應(yīng)付款嗎

香菇?jīng)? 追問

2019-12-25 17:36

沒有

宋生老師 解答

2019-12-26 08:16

您好!如果是這樣的話,你就借其他應(yīng)付款老板 貸銀行存款就好了

香菇?jīng)? 追問

2019-12-26 08:17

那后面附的銀行回單是轉(zhuǎn)入對(duì)方公司的信息,這樣可以嗎

宋生老師 解答

2019-12-26 08:19

您好!明白了,你是付給對(duì)方的。這樣的話,建議你紅字沖減之前老板墊付的分錄,然后做支付給對(duì)方公司的分錄。

香菇?jīng)? 追問

2019-12-26 08:21

這筆費(fèi)用是去年的,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,紅色沖減的話,損益可以有影響吧

宋生老師 解答

2019-12-26 08:22

您好!不會(huì)。因?yàn)椋泷R上就要做一筆管理費(fèi)用 貸銀行存款的分錄。其實(shí)損益是沒有變化,只是支付的對(duì)象變了。

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你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
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直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費(fèi)的話,購(gòu)買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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