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____青曉
于2016-04-15 17:29 發(fā)布 ??838次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-04-15 17:48
每個月都這樣掛著?
____青曉 追問
2016-04-15 19:18
出納哪里不用登老板的這部分工資么
2016-04-16 13:07
比如每月工資總額20000,老板5000。計提的時候是借:管理費用,銷售費用等20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000。發(fā)放工資的時候是怎么做呢?掛往來么?
2016-04-16 17:12
比如每月工資總額20000,老板5000。計提的時候是借:管理費用,銷售費用等20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000。發(fā)放工資的時候分錄如何做
2016-04-17 12:12
那老板的工資做了沒有發(fā)
2016-04-17 12:32
老板工資做了沒有發(fā)不是有差額了么
2016-04-17 14:35
這比錢可以轉(zhuǎn)做他的實收資本么
鄒老師 解答
2016-04-15 17:46
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2016-04-16 12:32
如果確實沒有支付,只能體現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的貸方余額因為這個不涉及現(xiàn)金,銀行存款業(yè)務(wù),所以出納不用登記
2016-04-17 11:20
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 (實際支付金額)
2016-04-17 13:54
差額體現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的期末貸方余額
2016-04-17 15:07
一般不得用勞務(wù)出資
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2016-04-15 19:18
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2016-04-16 13:07
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2016-04-16 17:12
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2016-04-17 12:12
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2016-04-17 12:32
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2016-04-17 14:35
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2016-04-15 17:46
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2016-04-16 12:32
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2016-04-17 13:54
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2016-04-17 15:07