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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-15 17:48

每個月都這樣掛著?

____青曉 追問

2016-04-15 19:18

出納哪里不用登老板的這部分工資么

____青曉 追問

2016-04-16 13:07

比如每月工資總額20000,老板5000。計提的時候是借:管理費用,銷售費用等20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000。發(fā)放工資的時候是怎么做呢?掛往來么?

____青曉 追問

2016-04-16 17:12

比如每月工資總額20000,老板5000。計提的時候是借:管理費用,銷售費用等20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000。發(fā)放工資的時候分錄如何做

____青曉 追問

2016-04-17 12:12

那老板的工資做了沒有發(fā)

____青曉 追問

2016-04-17 12:32

老板工資做了沒有發(fā)不是有差額了么

____青曉 追問

2016-04-17 14:35

這比錢可以轉(zhuǎn)做他的實收資本么

鄒老師 解答

2016-04-15 17:46

借;管理費用等科目    貸;應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2016-04-16 12:32

如果確實沒有支付,只能體現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的貸方余額
因為這個不涉及現(xiàn)金,銀行存款業(yè)務(wù),所以出納不用登記

鄒老師 解答

2016-04-17 11:20

借;應(yīng)付職工薪酬      貸;銀行存款等科目  (實際支付金額)

鄒老師 解答

2016-04-17 13:54

差額體現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的期末貸方余額

鄒老師 解答

2016-04-17 15:07

一般不得用勞務(wù)出資

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