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送心意

彩麗老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-26 14:45

暫估入賬時(shí):

借:庫(kù)存商品

貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬

次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回:

借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬

貸:庫(kù)存商品

實(shí)際收到票時(shí):

借:庫(kù)存商品

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

貸:應(yīng)付賬款

長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)

2019-12-26 14:47

那老師月末需要暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

彩麗老師 解答

2019-12-26 14:48

需要,有銷(xiāo)售就要結(jié)轉(zhuǎn)成本

長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)

2019-12-26 14:50

那假如說(shuō)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本500  后頭實(shí)際收到發(fā)票525  我是直接將500那筆分錄沖銷(xiāo)重新結(jié)轉(zhuǎn)525的成本  還是只需補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)那25的差額呢

彩麗老師 解答

2019-12-26 14:51

將500那筆分錄紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)525的成本

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借銀行存款、應(yīng)收賬款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-09-28 17:41:33
你好 借;銀行存款等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
2020-03-24 11:44:40
暫估入賬時(shí): 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫(kù)存商品 實(shí)際收到票時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-26 14:45:07
你好給錢(qián)還是給貨物的
2024-03-07 12:33:39
你好!他們給你們開(kāi)發(fā)票嗎?可以按實(shí)際收到的金額確認(rèn)收入
2018-07-05 12:33:34
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