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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-12-26 14:45

暫估入賬時:

借:庫存商品

貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬

次月初作相反的會計分錄予以沖回:

借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬

貸:庫存商品

實際收到票時:

借:庫存商品

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項)

貸:應(yīng)付賬款

長情的柚子 追問

2019-12-26 14:47

那老師月末需要暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

彩麗老師 解答

2019-12-26 14:48

需要,有銷售就要結(jié)轉(zhuǎn)成本

長情的柚子 追問

2019-12-26 14:50

那假如說暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本500  后頭實際收到發(fā)票525  我是直接將500那筆分錄沖銷重新結(jié)轉(zhuǎn)525的成本  還是只需補結(jié)轉(zhuǎn)那25的差額呢

彩麗老師 解答

2019-12-26 14:51

將500那筆分錄紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)525的成本

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相關(guān)問題討論
借銀行存款、應(yīng)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2021-09-28 17:41:33
你好 借;銀行存款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-03-24 11:44:40
暫估入賬時: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫存商品 實際收到票時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-26 14:45:07
你好給錢還是給貨物的
2024-03-07 12:33:39
你好!他們給你們開發(fā)票嗎?可以按實際收到的金額確認收入
2018-07-05 12:33:34
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