
,哪些成本費(fèi)用發(fā)票可以抵企業(yè)所得稅呢?
答: 您好,正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的,扣除限額內(nèi)的,可以詳細(xì)看下所得稅匯算清繳的課程
我們公司上個(gè)月開(kāi)了49萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有賬本,沒(méi)有成本發(fā)票,這個(gè)月上繳企業(yè)所得稅,我可以將成本,費(fèi)用調(diào)成49萬(wàn),然后少繳稅嗎,會(huì)有什么樣的后果?
答: 你好,如果成本費(fèi)用合計(jì)49萬(wàn),利潤(rùn)就是0了,個(gè)人建議做點(diǎn)利潤(rùn),比如收入的2%左右,有一定的收入,還是虧損,也是容易引起懷疑的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:去年公司虧損-13000元,今年公司收入15000元,費(fèi)用類(lèi)支出6000多。這樣的話此筆小收入沒(méi)有成本發(fā)票的話是不是也無(wú)關(guān)緊要?彌補(bǔ)以前虧損13000元是不是本季度不用交企業(yè)所得稅?
答: 您好!按照您說(shuō)的是不用交的。


宋生老師 解答
2016-04-16 10:50
宋生老師 解答
2016-04-16 10:59