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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-27 10:43

你好,但有兩萬多的本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)你這個(gè)描述應(yīng)當(dāng)是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)才是,而不是沖銷啊

追問

2019-12-27 11:05

主要是這兩萬多是上個(gè)年度做錯(cuò)的,上一年度的利潤我們公司已經(jīng)按照利潤表上的凈利潤進(jìn)行利潤分配了不能進(jìn)行補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)??梢灾苯記_銷掉不?如果不沖銷的話資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤和利潤表里的凈利潤永遠(yuǎn)都差2萬多。

鄒老師 解答

2019-12-27 11:12

你好,可以沖銷,然后做正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
也可以直接做一筆補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)2萬的分錄

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你好 虧損的話 借:利潤分配未分配利潤 貸:本年利潤
2022-01-15 14:00:31
你好 借本年利潤 貸 利潤分配
2019-07-01 16:02:42
你好,就是第一個(gè)分錄 你第二個(gè)分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
借;本年利潤 貸;利潤分配-未分配利潤
2017-01-09 11:33:35
你好,是的 計(jì)入借方就不需要用負(fù)數(shù)了
2017-09-08 10:21:16
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