
增量留抵稅額是指進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅越來越多是嗎?怎么會(huì)這樣呢?購(gòu)進(jìn)高銷售低?請(qǐng)指教
答: 你好,有可能是進(jìn)高稅率,銷售是低稅率,也可能是因?yàn)殇N售優(yōu)惠導(dǎo)致
上個(gè)月認(rèn)證了51356的進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅是34455,留抵稅額是16900,稅率是0.13,稅負(fù)是0.15,我需要開多少的票???需要把上月沒交的算出來繳稅嗎?
答: 稅負(fù)率0.15=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留抵)/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計(jì)算一下
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我公司6月取得進(jìn)項(xiàng)稅額1000,且已認(rèn)證,納稅表上也是起碼留抵稅額:1000.6月未開票,沒有銷項(xiàng)稅,那我這個(gè)1000的進(jìn)項(xiàng)稅分錄應(yīng)該怎么處理呢
答: 你好,做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了,進(jìn)項(xiàng)稅額借以后月份抵扣 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
企業(yè)因某些原因未能注銷,尚有留抵稅額,且未來無業(yè)務(wù),無銷售銷項(xiàng)稅的情況下,可通過哪種方式消化留抵進(jìn)項(xiàng)稅額?
正常算下來是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)987.45,但是主表的“本期留抵稅額”是875.55,請(qǐng)問老師,是不是附表二和附表四哪里填錯(cuò)了?
老師,12月份留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)明年的稅負(fù)計(jì)算,有什么影響呢?是不是不考慮留抵稅額在內(nèi)的呢?
不好意思老師,我還是不太理解,如果這部分票我入了進(jìn)項(xiàng)稅額,我還能再退稅嗎?入了進(jìn)項(xiàng)稅額的話肯定影響我的留抵稅額,

